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湖南医药学院审计处主要职责
2021-07-21 09:15  

1.对本校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计。

2.对本校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计。

3.对本校及所属单位的预算执行、决算及各项资金的管理和使用等财政财务活动进行审计。

4.对本校及所属单位大宗物资设备或固定资产的购置、管理、使用、效益和处置进行审计。

5.对本校及所属单位自然资源资产管理的履行情况进行审计。

6.对本校及所属单位的境外经济活动进行审计。

7.对本校及所属单位经济管理和效益情况进行审计。

8.受组织部门委托对本校内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。

9.协助学校督促落实审计发现问题的整改工作。

10.对本校所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理。

11.拟订学校内部审计工作年度工作计划并组织实施,做好年度工作总结。

12.起草及修订学校内部审计工作制度。

13.承担党委审计委员会的日常工作。

14.负责本单位党风廉政、意识形态、安全稳定、档案、统计、OA、网站、教育阳光服务、资产管理、经费预算和财务报账工作。

15.完成学校党委和校长安排的其他工作任务。

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