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我校开展财务管理内部控制审计
2018-01-09 14:49  

根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第17号)第十七条、《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》(湘教发[2012]18号)和《湖南医药学院审计处2017年工作计划》,经学校领导批准,审计处组成审计小组,对学校财务管理内部控制情况进行了就地审计。审计目的旨在摸清学校财务管理内部控制现状和防范风险管理水平,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,积极推进学校内部控制建设。

此次财务管理内部控制审计遵循“全面审计、突出重点”的原则,审计组运用问卷调查、审阅、访谈、抽样和分析性程序等审计方式,重点对制度建设、票据管理、收费管理、财务帐目管理、报帐审核、岗位设置六个方面进行审计。

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