根据《湖南医药学院审计处2018年工作计划》,经学校领导批准,审计处对学校2017年度国有资产管理、采购招标管理、基建规划管理内部控制进行了就地审计。审计目的旨在摸清2017年学校国有资产管理、采购招标管理、基建规划管理的内部控制基本情况,做出公允的审计评价,挖出有深度的问题弊端,提出可操作的整改意见。